濮阳市人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算
第一部分
部门概况及基本职能
一、部门概况
(一)基本概况:
濮阳市人大常委会是濮阳市人民代表大会的常设机构,主要负责市人民代表大会闭会期间的日常工作。濮阳市人大常委会设正处级综合办事机构2个:濮阳市人大常委会办公室、濮阳市人大常委会调研室;设副处级综合办事机构1个:濮阳市人大常委会信访室,信访室隶属办公室。办公室、调研室、信访室共设正科级办事机构10个。濮阳市人大常委会设正处级工作委员会9个,即内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、财政预算工作委员会、法制工作委员会。
市人大常委会机关现有编制62名,止2015年12月31日在职人数90人。
(二)主要职能
1、濮阳市人大常委会办公室主要职责
(1)承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议的筹备和服务工作;负责省人代会濮阳代表团的服务工作。
(2)受主任会议委托,拟订有关议案草案。
(3)承担市人大常委会向省人大常委会请示报告,负责联系各县(区)人大常委会有关工作;统一答复各县(区)人大常委会和市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院有关部门对有关问题的询问。
(4)负责与市委、市政府、市政协办公室的联系和协调工作。
(5)负责市人大及其常委会的文电、档案、文印工作及图书、资料管理工作。
(6)负责市人大常委会机关的人事管理、后勤保障、离退休人员管理服务工作。
(7)负责市人大常委会的新闻发布工作。
(8)办理市人大常委会领导同志活动的具体事务。
(9)完成上级人大常委会和市人大常委会领导交办的其他事项。
2、濮阳市人大常委会调查研究室主要职责
(1)承担市人大常委会重要报告、领导讲话和有关文件及综合材料的起草工作。
(2)研究人民代表大会制度、民主法制建设和人大工作理论;向领导提供省内外人大工作的先进经验,以及国(境)外议会政治和法治建设方面的信息、资料。
(3)承担全市人大工作重大课题的调查研究工作;负责拟定调研计划,协调组织调研活动,提供调研报告。
(4)组织指导宪法、法律、地方性法规及人大工作的宣传工作。
(5)编发人大工作研究,编写市人大常委会大事记。
(6)办理市人大常委会领导交办的其他事项。
3、濮阳市人大常委会信访室主要职责
(1)负责受理对市人民代表大会及其常委会的工作人员的批评和意见,受理对市人民代表大会的相关建议及批评、意见,受理对市人民代表大会及其常委会选举、任命的国家机关工作人员的违法、违纪、失职、渎职行为的检举、控告工作。
(2)负责受理对市人民政府的决定、命令及其他规范性文件和市中级人民法院、市人民检察院的规范性文件的意见、建议工作。
(3)负责接待、审阅、受理来信来访,并向上访人宣传法律、法规、规章及有关政策的工作。
(4)负责向市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院及有关部门和县(区)人大常委会转办、交办、督办信访事项,并检查、指导、督促、调查、协调处理工作。
(5)负责分析、研究有关信访情况的信息,与上下级人大信访部门和党委、政府信访工作机构的联系,向常委会领导及有关部门提供重大、难点、热点的信访信息工作。
(6)负责安排市人大常委会组成人员和市人大代表的相关接访工作。
(7)负责对全市人大系统、市“一府两院”信访工作人员的信访及法律知识培训工作。
(8)负责建立、管理信访档案。
4、濮阳市人大常委会设立正县级工作委员会9个。其主要职责:
(1)在常委会和主任会议领导下开展工作,对口联系市政府及有关部门、市中级人民法院、市人民检察院,对口联系省人大有关工委。
(2)围绕人代会、常委会及主任会议议题进行调查研究,或对有关报告草案进行初审,起草初审报告、决议、决定和审议意见草案,为人代会、常委会和主任会议服务。
(3)联系人大代表和人民群众,对口办理或督办代表议案、建议和批评意见。
(4)受常委会主任会议委托,听取有关部门工作报告,进行工作监督和法律监督。
(5)负责选举任免、人大换届、代表视察、执法检查、民主评议等工作的有关备案、具体组织和服务工作。
(6)做好宪法和有关法律法规及人大制度的宣传工作,完成有关法律法规草案的征求意见工作。
(7)对口联系县(区)人大常委会有关工委、协调指导有关工作的开展。
(8)制定地方性法规、长远性立法规划和年度立法计划草案,负责地方性法规的报批、公布、清理和废止工作;承办市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院、各县区人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件的备案审查工作;
(9)承办省人大常委会有关工委、市人大常委会及主任会议交办的其他事项。
三、本部门没有独立核算的下级决算单位,部门本级决算即汇总决算。
第二部分
2015年度部门决算表
收入支出决算总表
|
.
|
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|
|
公开01表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
金额
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1148.19
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
838.52
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
260.33
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
18.62
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
30
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
本年收入合计
|
25
|
1148.19
|
本年支出合计
|
54
|
1147.48
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
年初结转和结余
|
27
|
0.09
|
年末结转和结余
|
56
|
0.8
|
|
28
|
|
|
57
|
|
总计
|
29
|
1148.28
|
总计
|
58
|
1148.28
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
1148.19
|
1148.19
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
839.24
|
839.24
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
839.24
|
839.24
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
489.86
|
489.86
|
|
|
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
179.42
|
179.42
|
|
|
|
|
|
2010104
|
人大会议
|
120
|
120
|
|
|
|
|
|
2010106
|
人大监督
|
16
|
16
|
|
|
|
|
|
2010107
|
人大代表履职能力提升
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
27.96
|
27.96
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
260.33
|
260.33
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政单位离退休
|
248.19
|
248.19
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
248.19
|
248.19
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
12.14
|
12.14
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
12.14
|
12.14
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生和计划生育支出
|
18.62
|
18.62
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
18.62
|
18.62
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
18.62
|
18.62
|
|
|
|
|
|
210
|
城乡社区支出
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
21003
|
城乡社区公共设施
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位
补助支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
1147.48
|
768.81
|
378.67
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
838.53
|
489.86
|
348.67
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
838.53
|
489.86
|
348.67
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
489.86
|
489.86
|
|
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
178.71
|
|
178.71
|
|
|
|
2010104
|
人大会议
|
120
|
|
120
|
|
|
|
2010106
|
人大监督
|
16
|
|
16
|
|
|
|
2010107
|
人大代表履职能力提升
|
6
|
|
6
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
27.96
|
|
27.96
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
260.33
|
260.33
|
|
|
|
|
20805
|
行政单位离退休
|
248.19
|
248.19
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
248.19
|
248.19
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
12.14
|
12.14
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
12.14
|
12.14
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生和计划生育支出
|
18.62
|
118.62
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
18.62
|
18.62
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
18.62
|
18.62
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
30
|
|
30
|
|
|
|
21003
|
城乡社区公共设施
|
30
|
|
30
|
|
|
|
2100399
|
城乡社区公共设施
|
30
|
|
30
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1148.18
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
838.53
|
838.53
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
260.33
|
260.33
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
18.62
|
18.62
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
30
|
30
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
24
|
|
|
54
|
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
1148.19
|
本年支出合计
|
55
|
1147.48
|
1147.48
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.09
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.8
|
0.8
|
|
一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.09
|
|
57
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
|
58
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
总计
|
30
|
1148.28
|
总计
|
60
|
1148.28
|
1148.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
1147.48
|
768.81
|
378.67
|
201
|
一般公共服务支出
|
838.53
|
489.86
|
348.67
|
20101
|
人大事务
|
838.53
|
489.86
|
348.67
|
2010101
|
行政运行
|
489.86
|
489.86
|
348.67
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
178.71
|
489.86
|
|
2010104
|
人大会议
|
120
|
|
178.71
|
2010106
|
人大监督
|
16
|
|
120
|
2010107
|
人大代表履职能力提升
|
6
|
|
16
|
2010108
|
代表工作
|
27.96
|
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
260.33
|
|
27.96
|
20805
|
行政单位离退休
|
248.19
|
260.33
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
248.19
|
248.19
|
|
20808
|
抚恤
|
12.14
|
248.19
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
12.14
|
12.14
|
|
210
|
医疗卫生和计划生育支出
|
18.62
|
12.14
|
|
21005
|
医疗保障
|
18.62
|
118.62
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
18.62
|
18.62
|
|
212
|
城乡社区支出
|
30
|
18.62
|
|
21003
|
城乡社区公共设施
|
30
|
|
30
|
2100399
|
城乡社区公共设施
|
30
|
|
30
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
30
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
419.07
|
302
|
商品和服务支出
|
70.79
|
30101
|
基本工资
|
96.19
|
30201
|
办公费
|
29.32
|
30102
|
津贴补贴
|
215.43
|
30202
|
印刷费
|
|
30103
|
奖金
|
107.45
|
30203
|
咨询费
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
18.62
|
30204
|
手续费
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
5.79
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
260.33
|
30211
|
差旅费
|
5
|
30301
|
离休费
|
56.84
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
30302
|
退休费
|
187.87
|
30213
|
维修(护)费
|
10
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
30304
|
抚恤金
|
12.14
|
30215
|
会议费
|
|
30305
|
生活补助
|
3.48
|
30216
|
培训费
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
5
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
10.68
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
5
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
41
|
157.83
|
1.5
|
|
|
128.23
|
28.1
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
20707
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
2070701
|
资助国产影片放映
|
|
|
|
|
|
|
2070702
|
资助城市影院
|
|
|
|
|
|
|
2070703
|
资助少数民族电影译制
|
|
|
|
|
|
|
2070799
|
其他国家电影事业发展专项资金支出
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
(该报表全部数据为零时)说明:xx局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
|
第三部分
2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
濮阳市人大常委会办公室2015年收入总计1148.19 万元,支出总计1147.48万元,与2014年相比,收、支总计分别增加62.31 万元和58.39万元,分别增长5.73 %和5.36%。主要原因:工资部分正常增长所致。
二、收入决算情况说明
濮阳市人大常委会办公室本年收入合计1148.19 万元,全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
濮阳市人大常委会办公室本年支出合计1147.48万元,其中:基本支出768.81万元,占66.99 %;项目支出378.67万元, 占33.01 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
濮阳市人大常委会办公室2015年财政拨款收支总决算分别为1148.19万元和1147.48万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加62.31 万元和58.39万元,分别增长5.73 %和5.36%。主要原因:工资部分正常增长所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
濮阳市人大常委会办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.84 万元,支出决算为1147.48 万元,完成年初预算的131.01 %。主要原因是工资正常增长和物价上涨,导致办公费用、印刷费用等增长所致。包括以下方面:一般公共服务(类)支出838.52 万元,占73.07 %;社会保障和就业(类)支出260.33,占22.68%;医疗卫生和计划生育(类)支出18.62 万元,占1.62 %;城乡社区公共设施(类)支出30万元,占2.61%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
濮阳市人大常委会办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出768.81 万元,其中:人员经费698.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费70.79万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
濮阳市人大常委会办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为41万元(主要是公务接待费),支出决算为157.83万元。 2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少24.7万元,下降13.53%,主要原因:持续贯彻执行中央八项规定精神,各项制度规定日趋规范,财务审批和监督日趋严格。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费1.5万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。年初未安排预算。
(二)公务用车购置及运行费合计128.23万元,其中,公务用车购置费为零;公务用车运行维护费为128.23万元,包括用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年初未安排预算。
(三)公务接待费28.1万元,完成预算的68.53%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待70余批次、近500余人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:来客人数减少,接待标准日趋规范。
决算数比 2014 年减少3.9万元,下降12.18%,主要原因:接待客人和次数减少。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门没有政府性基金收支项目,所以无政府性财政基金预算收支情况。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
濮阳市人大常委会办公室2015年机关运行经费支出178.71万元,比 2014年减少36.58%,主要原因:公务用车改革支出减少及其他运行用费都相应减少。
(二)政府采购支出情况
本部门年初没有政府采购预算安排,决算支出也没有政府采购情况。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015年12月31 日,濮阳市人大常委会办公室共有车辆23辆,其中,一般公务用车21 辆,其他用车2辆,其他用车主要是代表工作专用车辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共服务(类)财政事务(款):是指濮阳市人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展人大监督业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障濮阳市人大常委会各机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指濮阳市人大常委会机关及所属二级单位的项目支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。